Orden de Compra. Nº
2103-302-AG25
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ADQUISICION DE INSUMOS PARA TERMINACIONES, TRABAJO DE CARPINTERIA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, HOSPITAL DE LONQUIMAY
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2103-302-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA TERMINACIONES, TRABAJO DE CARPINTERIA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, HOSPITAL DE LONQUIMAY
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Lonquimay
Razón Social
Hospital Lonquimay
R.U.T.
61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 873
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Lonquimay
R.U.T.
61.607.402-4
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 1641
Comuna
Lonquimay
Impuesto
47386
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
R.U.T.
77.725.643-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Esmalte Sintético para Melamina y MDF Interior, Color Gris Humo 2108, SEGUN DETALLE EN ADJUNTO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Esmalte Sintético Galon (Color según código) para Melamina y MDF Interior,Color Gris Humo 2108, marca Sherwin Williams. Se cotiza formato existente, solo galón
$ 51.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Pintura anticorrosiva, Color Gris SEGUN DETALLE EN ADJUNTO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Anticorrosivo tineta ( 1 gris ) marca Passo
$ 49.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.800
$ 49.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Pintura anticorrosiva, Color negro SEGUN DETALLE EN ADJUNTO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Anticorrosivo tineta ( Negro) marca Passo
$ 49.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.800
$ 49.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Sellante Tapagoteras, color negro SEGUN DETALLE EN ADJUNTO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Sellador tapagoteras, galón, color negro
$ 28.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.600
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Silicona Neutra, color Negro SEGUN DETALLE EN ADJUNTO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Silicona 300 ml 10 blanco y 10 negro
$ 34.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Silicona Neutra, color Blanco SEGUN DETALLE EN ADJUNTO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
$ 34.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
Total Neto
$ 249.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.386
TOTAL OC
$ 296.786
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.