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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-141-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2343-155-COT25, pedido 331, idocc 4171057 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
531680,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vis Producciones |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA VIS SPA
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R.U.T. |
76.845.584-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vis Producciones |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad no definida | Se requiere contratar un servicio de amplificación para la Oficina Local de la Niñez de Santiago según lo contemplado en el Plan de Trabajo y Convenio vigente, donde se consideran 5 actividades dentro del componente de promoción territorial.
Proveedor debera adjuntar cotizacion indicando claramente la oferta de acuerdo a los terminos de referencia que se adjuntan. | |
$ 2.798.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.798.320
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$ 2.798.320
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Total Neto
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$ 2.798.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 531.681
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$ 3.330.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.