Orden de Compra. Nº2343-141-AG25 "Compra ágil: 2343-155-COT25, pedido 331, idocc 4171057"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-141-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2343-155-COT25, pedido 331, idocc 4171057
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 531680,8
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vis Producciones
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA VIS SPA
R.U.T. 76.845.584-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vis Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaSe requiere contratar un servicio de amplificación para la Oficina Local de la Niñez de Santiago según lo contemplado en el Plan de Trabajo y Convenio vigente, donde se consideran 5 actividades dentro del componente de promoción territorial. Proveedor debera adjuntar cotizacion indicando claramente la oferta de acuerdo a los terminos de referencia que se adjuntan.   $ 2.798.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798.320 $ 2.798.320
Total Neto $ 2.798.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 531.681
TOTAL OC $ 3.330.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.636.085-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.091.303-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.