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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2910-37-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LLAVEROS - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES SEGÚN SPI (3164/2023) a compra ágil: 2910-453-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Facturación |
GERMÁN RIESCO 305. |
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Comuna |
Futrono
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Impuesto |
23826 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GERMÁN RIESCO 305. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GESEMARA |
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Razón Social |
SERVICIOS PUBLICITARIOS JOSE ADRIAN VENEGAS VENEGAS EIRL
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R.U.T. |
76.188.015-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GESEMARA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 33 | Unidad | 33 LLAVEROS RECTANGULARES ACRILICOS SUBLIMABLE CON LOGO, MEDIDAS 5X3.5CM. PACK DE 10 UNIDADES. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL DE PRODUCTO QUE SE OFRECE. | |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.400
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$ 125.400
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Total Neto
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$ 125.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.826
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$ 149.226
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.