Orden de Compra. Nº1110404-1051-SE25 "FFB - PUNTUAL - SOL-2025-1677 - SEP - SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA ESC ESPAÑA Y LICEO AGRICOLA - DESDE CONTRATO SUMINISTRO 1110404-28-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-1051-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra FFB - PUNTUAL - SOL-2025-1677 - SEP - SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA ESC ESPAÑA Y LICEO AGRICOLA - DESDE CONTRATO SUMINISTRO 1110404-28-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1110404-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2273 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna 1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAULINA ANDREA JIMENEZ VELIZ
Razón Social PAULINA ANDREA JIMENEZ VELIZ
R.U.T. 16.226.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAULINA ANDREA JIMENEZ VELIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos14UnidadSERVICIO TRANSPORTE ESTUDIANTES ESCUELA ESPAÑA (retorno)SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS RADIO RURAL $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.758 $ 30.758
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados14UnidadSERVICIO TRANSPORTE ESTUDIANTES LICEO AGRICOLA (retorno)SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS RADIO RURAL $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.758 $ 30.758
Total Neto $ 61.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 61.516

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.