Orden de Compra. Nº3235-493-SE25 "dimacofi"
Recuerde que el responsable del pago es POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3235-493-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra dimacofi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
R.U.T. 61.102.089-9
Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
R.U.T. 61.102.089-9
Dirección de Facturación IZAZA 1055
Comuna 7
Impuesto 74387,84711504
Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro15707Unidad no definidaCOPIA B N SEGÚN CONTRATO AGOSTO 2025COPIA B N SEGÚN CONTRATO AGOSTO 2025 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.242 $ 97.256
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadSERVICIO A. PREMIUM CARGO FIJO SEGUN CONTRATO AGOSTO 2025SERVICIO A. PREMIUM CARGO FIJO SEGUN CONTRATO AGOSTO 2025 $ 294.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.259 $ 294.259
Total Neto $ 391.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.388
TOTAL OC $ 465.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.