Orden de Compra. Nº3945-122-SE25 "ALIMENTOS DE COCTEL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-122-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DE COCTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 10356,9
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCAR AIANZA 5 KILOS O EQUIVALENTE.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
48101915
Bandejas de servicio15UnidadBANDEJA CARTON MEDIANA C/U VANNI O EQUIVALENTE N° 7.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
50201711
Té instantáneo1UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLSAS SUPREMO O EQUIVALENTE.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50202310
Agua mineral6UnidadCACHANTUN MAS DIFER. SABORES 1,5 LITROS CCU O EQUIVALENTE.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
48101901
Vajillas de servicio50UnidadTENEDOR DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 2 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
52152004
Platos domésticos50UnidadPLATO DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
52121602
Servilletas3UnidadSERVILLETAS 120 UNIDADES C/U ELITE O EQUIVALENTE.   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
48101901
Vajillas de servicio50UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
Total Neto $ 54.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.357
TOTAL OC $ 64.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.