Orden de Compra. Nº
3945-122-SE25
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ALIMENTOS DE COCTEL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-122-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS DE COCTEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
10356,9
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LyT
Razón Social
COMERCIAL LYT SPA
R.U.T.
77.293.035-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial LyT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
AZUCAR AIANZA 5 KILOS O EQUIVALENTE.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
48101915
Bandejas de servicio
15
Unidad
BANDEJA CARTON MEDIANA C/U VANNI O EQUIVALENTE N° 7.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
TE 100 BOLSITAS 100 BOLSAS SUPREMO O EQUIVALENTE.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50202310
Agua mineral
6
Unidad
CACHANTUN MAS DIFER. SABORES 1,5 LITROS CCU O EQUIVALENTE.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
48101901
Vajillas de servicio
50
Unidad
TENEDOR DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Unidad
JUGOS ANDINA DIFER. SABORES 2 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
52152004
Platos domésticos
50
Unidad
PLATO DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
52121602
Servilletas
3
Unidad
SERVILLETAS 120 UNIDADES C/U ELITE O EQUIVALENTE.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
48101901
Vajillas de servicio
50
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.850
$ 4.850
Total Neto
$ 54.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.357
TOTAL OC
$ 64.867
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.