Orden de Compra. Nº1082957-380-SE25 "Producción de Evento: Cuenta Pública ProChile"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1082957-380-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Producción de Evento: Cuenta Pública ProChile
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1082957-3-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Facturación Teatinos N°180
Comuna Santiago
Impuesto 902517,48
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestion Creativa
Razón Social SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA
R.U.T. 76.031.853-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gestion Creativa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadCot. N°3 Contrato Suministro Producción Eventos: FECHA EVENTO:9 JULIO 2025 HORARIO: POR DEFINIR AM LOCACIÓN: PUERTO COQUIMBO Nº DE PARTICIPANTES:60 asistentes Cot. N°3 Contrato Suministro Producción Eventos: FECHA EVENTO:9 JULIO 2025 HORARIO: POR DEFINIR AM LOCACIÓN: PUERTO COQUIMBO Nº DE PARTICIPANTES:60 asistentes $ 4.750.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750.092 $ 4.750.092
Total Neto $ 4.750.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 902.517
TOTAL OC $ 5.652.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.