Orden de Compra. Nº3159-124-AG25 "ADQUISICIONES UTILES DE ASEO ADM. CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES UTILES DE ASEO ADM. CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055
Comuna Iquique
Impuesto 77037,4
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUINORTE
Razón Social EQUIPAMIENTO MINERO EQUINORTE SPA
R.U.T. 77.657.811-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EQUINORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20BidónCLORO GEL 5 LTS  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131811
Productos de lavandería5BidónDETERGENTE LIQUIDO 1,5 LTS  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131502
Paños de limpieza35UnidadPAÑO MULTIUSO ESPONJA ABSORBENTE  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
47131611
Palas para basura10UnidadPALA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131801
Limpiadores de suelos60UnidadLIMPIADOR DE PISO, 900 ML  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes60PaquetePAPEL HIGENICO INDIVIDUAL UNA HOJA 4 UN  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes40RolloTOALLA DE PAPEL 200 MTS  $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.760 $ 95.760
Total Neto $ 405.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.037
TOTAL OC $ 482.497


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.