Orden de Compra. Nº3836-345-SE25 "BIBLIOTECA / PRODUCTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-345-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra BIBLIOTECA / PRODUCTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 36083,28
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad CIF CREMA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad CLORO GEL $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
14111703
Toallas de papel4Unidad TOALLA NOVA X3 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
14111703
Toallas de papel4Unidad TOALLA PAPEL ABSORBENTE (DISPENSADOR) $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.304 $ 40.304
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad CERA ROJA PARA PISOS VIRGINIA $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
14111703
Toallas de papel3Unidad TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
47121701
Bolsas de basura4Unidad BOLSA DE BASURA 50X55 VIRUTEX $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
47121701
Bolsas de basura3Unidad BOLSA DE BASURA 80X110 VIRUTEX $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
47131602
Paños de limpieza absorbente3Unidad TRAPEROS DOBLES $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799
14111704
Papel higiénico3Unidad CONFORT X8 $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.665
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad LIMPIA PISOS POET X4 $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.387 $ 7.387
53131606
Desodorantes6Unidad REPUESTO AROMATIZANTE GLADE $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.330 $ 45.330
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad LIMPIA VIDRIOS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad LUSTRAMUEBLES $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad RAID MATA MOSCAS SIN OLOR $ 5.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.336 $ 10.336
Total Neto $ 189.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.083
TOTAL OC $ 225.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.