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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-1550-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2424-2163-COT25 - 38 - 2776 - (DLM) - ALFOMBRA LIMPIA PIES DE GOMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
31572,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2025 |
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Proveedor |
Alfombras Checoeslovaquia |
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Razón Social |
ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA
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R.U.T. |
81.512.000-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alfombras Checoeslovaquia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52101505
| Alfombras sintéticas | 4 | Unidad | SE REQUIERE CUATRO (04) LIMPIA PIES DE GOMA. DE ACUERDO ESTRICTAMENTE A FICHA TECNICA ADJUNTA. OFERENTE DEBE ADJUNTAR COTIZACION. ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL PRODUCTO A OFERTAR. CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO A OFERTAR. VALOR UNITARIO, CON DESPACHO INCLUIDO. MATERIAL DEBE SER ENTREGADO Y DESCARGADO, DENTRO DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL. DEBE LLEVAR PERSONAL Y/O MAQUINARIA PARA LA DESCARGA. Y PLAZO DE ENTREGA. TODOS LOS REQUERIMIENTOS SON OBLIGATORIOS. | 4 limpiapies de goma de 1,00 x 1,50 m x 12 mm. |
$ 41.543,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.172
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$ 166.172
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Total Neto
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$ 166.172
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.573
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$ 197.745
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.