|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5035-97-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra de materiales de oficina Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5035-83-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
08 Facultad de Arquitectura |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
60.921.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
60.921.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. El Parque N° 570, Playa Ancha |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
37418,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. El Parque N° 570, Playa Ancha |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEGALIBRERIAS BETOS |
|
Razón Social |
ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO
|
|
R.U.T. |
9.085.024-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MEGALIBRERIAS BETOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121144
| Papeles de borrador | 1 | Unidad | 10 resmas de hoja oficio 20 resmas de hoja carta 10 resmas de hoja A4 lápices tinta gel 10 azules y 10 rojo y 10 negros 20 posit colores 76*76 mm 20 destacadores 10 cinta de embalaje transparente 10 maskin de 48mm 3 agendas 2026 30 pilas AA 20 PILAS aaa | |
$ 196.940,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 196.940
|
$ 196.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 196.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.419
|
|
$ 234.359
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.