Orden de Compra. Nº1738-148-AG26 "SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO Y REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN AREA URBANA DE LA COMUNA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-137-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-148-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO Y REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN AREA URBANA DE LA COMUNA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-137-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas junto con saludar, y en atención a la respuesta remitida por el proveedor respecto del producto ofertado, tengo a bien solicitar evaluar la cancelación de la Orden de Compra vigente y proceder con una nueva adjudicación, considerando que el proveedor indica que solo dispone de cloro granulado al 60%, no correspondiendo a lo requerido originalmente. Lo anterior, además, debido al tiempo transcurrido y a la necesidad de contar con el producto a la brevedad para la operación del sistema. Quedo atento a sus comentarios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N° 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 45408,48
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N° 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2026
TítuloDescripción
Ingreso a Bodega

Toda la mercadería objeto de la presente Orden de Compra deberá ser ingresada obligatoriamente a la Bodega Municipal, ubicada al interior de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, en Avenida España N°196, Villa Alegre.

Al momento de la entrega, el producto deberá venir acompañado obligatoriamente de su respectiva Guía de Despacho. Se deja constancia que la Factura Electrónica solo podrá ser emitida una vez que el producto haya sido recepcionado conforme en bodega y se cuente con la firma y timbre de recepción correspondiente. No se aceptarán facturas emitidas con anterioridad a la entrega física de los bienes."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lagos SPA
Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA
R.U.T. 77.319.828-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Lagos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191501
Clorotiacida2Unidad2 SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO C/CONCENTRACION DE 65%, PRESENTACION ENVASES DE 25 KG APTO PARA PROCESOS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO SANITARIO.OFERTA DEBERÁ CUMPLIR ETT ADJUNTAS,CONSIDERAR DESPACHO A MUNICIPALIDAD DE VA.ENTREGA 2 DIAS DESDE ACEPTADA OC. SE ENTENDERA ACEPTADA 24 HRS. POSTE ENVIO POR MP.ADJ DETALLE OFERTA  $ 79.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.994 $ 159.994
41113306
Analizadores de cloro1Unidad1 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE CLORO LIBRE EN RANGO ULTRA BAJOCOMPATIBLE CON EQUIPO FOTOMETRO, CON CAPACIDAD MIN DE 100 PRUEBAS CODIGO HI95762-01 O EQ.TECNICO. OFERTA DEBERÁ CUMPLIR ETT ADJUNTAS,CONSIDERAR DESPACHO A MUNICIPALIDAD DE VA.ENTREGA 2 DIAS DESDE ACEPTADA OC. SE ENTENDERA ACEPTADA 24 HRS. POSTE ENVIO POR MP.ADJ DETALLE OFERTA  $ 78.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.998 $ 78.998
Total Neto $ 238.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.408
TOTAL OC $ 284.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.