Orden de Compra. Nº3901-98-AG25 "MATERIAL ASEO UAPO_CONV RESOLUTIVIDAD: 3901-62-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO UAPO_CONV RESOLUTIVIDAD: 3901-62-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RESOLUTIVIDAD 22.04.007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560
Comuna Bulnes
Impuesto 79688,28
Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAREMARC
Razón Social CAREMARC SPA
R.U.T. 76.431.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAREMARC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico3PackPAPEL HIGIENICO 250 MTS DOBLE HOJA BLANCA X 6 ROLLOS  $ 10.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.152 $ 31.152
14111703
Toallas de papel16CajaTOALLA INTERFOLEADA DOBLE HOJA X 200 UNIDADES CAJA X 18 PAQUETES  $ 16.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.872 $ 271.872
14111704
Papel higiénico12PackPAPEL HIGIENICO 50 METROS X 4 ROLLOS  $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.912 $ 24.912
10191509
Insecticidas12Unidad no definidaINSECTICIDA AEROSOL 390 CC  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad no definidaLIMPIADOR PISO DESINFECTANTE 900 CC   $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.104 $ 10.104
47131816
Desodorantes10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 360 ML FRAGANCIAS SURTIDAS  $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
14111701
Papel facial12CajaPAÑUELOS DESECHABLES FACIAL DOBLE ESTUCHE X 90 HOJAS  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
53131608
Jabones24Unidad no definidaJABON LIQUIDO PH NEUTRO X 1 LITRO  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.912 $ 36.912
Total Neto $ 419.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.688
TOTAL OC $ 499.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.