Orden de Compra. Nº2200-58-AG25 "PAPEL Y TINTAS PLOTTER - DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-33-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-58-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PAPEL Y TINTAS PLOTTER - DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-33-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 398
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 196992
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOTEK
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA
R.U.T. 77.181.637-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOTEK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA T 728 PLOTTER T 830 NEGRA 300 ML.- EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA DEL PRODUCTO.  $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA T 728 PLOTTER T 830 YELLOW 130 ML.-EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA DEL PRODUCTO.  $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA T 728 PLOTTER T 830 MAGENTA 130 ML.-EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA DEL PRODUCTO  $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
14111510
Papel para trazado de curvas22UnidadPAPEL PLOTTER BOND 0.914X50 MTS 80 GRS.- EL PROVEEDOR ADJUNTAR FICHA DEL PRODUCTO.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
14111510
Papel para trazado de curvas1UnidadPAPEL PHOTOBASE MATTE INK-JET-0914-X-30 O EQUIVALENTE.- PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA DEL PRODUCTO.  $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
14111510
Papel para trazado de curvas1UnidadPAPEL PHOTOBASE SEMI MATTE INK-JET-0914-X-30 O EQUIVALENTE.- EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA DEL PRODUCTO  $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA T 728 PLOTTER T 830 CYAN 130 ML.-EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA DEL PRODUCTO.  $ 121.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.900 $ 121.900
Total Neto $ 1.036.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.992
TOTAL OC $ 1.233.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.