Orden de Compra. Nº2380-1166-AG25 "OS N°140603 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA POSIBLE EMERGENCIA CLIMATICA, STOCK BODEGA - DIDECO (CTO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1166-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra OS N°140603 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA POSIBLE EMERGENCIA CLIMATICA, STOCK BODEGA - DIDECO (CTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 1063981,19
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS GDG
Razón Social MULTISERVICIOS GIANNIS DI GIOVANNI E.I.R.L.
R.U.T. 77.420.448-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS GDG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno4000UnidadPOLIETILENO DE 50 KG. (SACOS)  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
13102011
Nylon - Poliamida (PA)10UnidadNYLON 50 MTS. (MANGAS)  $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.900 $ 799.900
15101601
Carbón120UnidadCARBON DE 2.5KG. (BOLSA)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
11121701
Aserrín200UnidadASERRIN 20 KG. (SACO)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 5.599.900
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 1.063.981
TOTAL OC $ 6.663.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.