|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3241-166-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALCANTARILLADO:3241-120-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
|
|
R.U.T. |
61.102.028-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Manuel Bulnes Nº 05376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
36100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Bulnes Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Destape de desagües |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS ARANCIBIA LARA
|
|
R.U.T. |
8.510.209-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Destape de desagües |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN RED ALCANTARILLADO EN JARDIN INFANTIL MAR Y CIELO. | SERVICIO DE MANTENCIÓN RED ALCANTARILLADO EN JARDIN INFANTIL MAR Y CIELO. |
$ 190.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 190.000
|
$ 190.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 190.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.100
|
|
$ 226.100
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.