Orden de Compra. Nº1079967-274-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-285-COT25/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN O.S.9 IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-274-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-285-COT25/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN O.S.9 IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 24232,22
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION PASAJE 4 NRO. 3436 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GESALTEC SPA
Razón Social GESALTEC SPA
R.U.T. 76.747.013-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GESALTEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291802
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios6Unidad no definidaLIGADURA BRAZO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
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Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios6Unidad no definidaALCOHOL 70% 125ML  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574
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Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios12Unidad no definidaGASA NO TEJIDA 5CM X 5CM  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
42291802
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios12Unidad no definidaGASA NO TEJIDA 7,5CM X 7,5 CM  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
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Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios19Unidad no definidaGASA NO TEJIDA 10CM X 10 CM  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.515 $ 3.515
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Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios6Unidad no definidaLEUKOPLAST BARRIER 22X72MM  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574
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Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios37Unidad no definidaSUERO FISIOLOGICO 20ML  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.864 $ 24.864
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Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios1Unidad no definidaBAJA LENGUAS MADERA 100UN  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
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Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios6Unidad no definidaLEUKOFIX TELA 2,5 CM  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.654
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Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios7Unidad no definidaCAJA GUANTES NITRILO 100UN  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.174 $ 41.174
Total Neto $ 127.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.232
TOTAL OC $ 151.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.