Orden de Compra. Nº1079576-289-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL CASINO DE LA 1RA. COMISARIA CONCEPCION SEGUN DOE 229271399."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079576-289-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL CASINO DE LA 1RA. COMISARIA CONCEPCION SEGUN DOE 229271399.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación CASTELLÓN N°393
Comuna Concepción
Impuesto 55658,6
Dirección de Envío de la Factura CASTELLÓN N°393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl12UnidadCLORO TRADICIONAL IMPEKE 2,62% 1000 ML UNIDAD   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111705
Servilletas de papel560UnidadSERVILLETAS DESECHABLES NOVA COCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDDES 1 PAQUETE   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.800 $ 198.800
24111503
Bolsas de plástico30UnidadBOLSA DE BASURA SUPERIOR MEDIANA 70X90 70L ROLLO X10 UNIDADES   $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos16UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUALTREMEX ANTIGRASA CITRICO 5000 ML U   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.240 $ 38.240
47131821
Compuestos desengrasantes3UnidadDESENGRASANTE COCINA TREMEX MULTIUSO CREMA ANTIGRASA 750 ML UNIDAD   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
47131821
Compuestos desengrasantes1UnidadDESENGRASANTE COCINA TREMEX ANTIGRASA USO PROFESIONAL 5000 ML UNIDAD   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
47121806
Escurridor de trapero20UnidadTRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX ABSORVENTE DOBLE C/OJAL 50X50 CM UNIDAD   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX PAPELERO 50X55 18 L ROLLO X 20.ROLLO X2O UNIDDES   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
Total Neto $ 292.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.659
TOTAL OC $ 348.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.