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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057480-264-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-32-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057480-32-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Melipilla |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O´ higgins 551 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
276972,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´ higgins 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FABELEC CONSTRUCTORA SPA |
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Razón Social |
FABELEC CONSTRUCTORA SPA
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R.U.T. |
76.959.749-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FABELEC CONSTRUCTORA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 1 | Unidad no definida | EXCAVACION | EXCAVACION |
$ 343.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.000
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$ 343.000
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72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 1 | Unidad no definida | RELLENO RIPIO | RELLENO RIPIO |
$ 330.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.750
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$ 330.750
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72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 1 | Unidad no definida | RADIER ACCESO | RADIER ACCESO |
$ 784.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 784.000
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$ 784.000
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Total Neto
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$ 1.457.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 276.972
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$ 1.734.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.