Orden de Compra. Nº2833-699-AG25 "ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE EQUIPOS DIRECTIVOS RED-Q Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-716-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-699-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE EQUIPOS DIRECTIVOS RED-Q Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-716-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema IGESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Santiago
Impuesto 117040
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Razón Social ELIANA VERÓNICA TAPIA PEÑA
R.U.T. 8.210.462-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadSALON PARA 34 PERSONAS HABILITADO CON MESAS, SILLAS, AMPLIFICACION, PROYECTOR Y PANTALLA  $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
90101603
Servicios de catering1UnidadESTACION DE LIQUIDOS CALIENTES Y FRIOS DURANTE TODA LA JORNADA: TÉ, INFUSIONES, CAFÉ DE GRANO, AGUAS SABORIZADAS, JUGOS, LECHE SIN LACTOSA, JUGOS NATURALES  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFEE A LAS 8:40 HRS: 34 SANDWICH MIGA BLANCO CON PASTAS + 34 SANDWICH MGA INTEGRAL CON VEGETALES + 34 PORCIONES DE TORTA + 34 MINI BROCHETAS DE FRUTAS + 70 MINI PASTELES (CACHITOS, BROWNIES, TARTALETAS, PIE DE LIMON, BRAZO DE REINA, PROFITEROLES, ETC)  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFE A LAS 12:30 HRS: 34 SANDWICH MIGA BLANCO CON PASTAS + 34 SANDWICH MGA INTEGRAL CON VEGETALES + 34 PORCIONES DE TORTA + 34 MINI BROCHETAS DE FRUTAS + 70 MINI PASTELES (CACHITOS, BROWNIES, TARTALETAS, PIE DE LIMON, BRAZO DE REINA, PROFITEROLES, ETC) + 50 MINI SOPAIPILLAS CON PEBRE  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 616.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.040
TOTAL OC $ 733.040


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.210.462-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.