Orden de Compra. Nº3230-5-AG25 "Adquisición de materiales para reparación, Compra ágil ID: 3230-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3230-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reparación, Compra ágil ID: 3230-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 60820,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T. 77.887.553-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103301
Moldura de aluminio8UnidadCubrejunta de 1 mts. Color Cerezo, marca Holztek o equivalente.  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.920 $ 63.920
39121205
Canaletas para cables10UnidadCanaleta PVC 100x50 mm, color blanca con separador y tapa 2 mts.  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900
12352310
Siliconas4UnidadSilicona transparente con fungicida 300 ml.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4UnidadRollo de teflon 3/4 pulg. 50 mts.  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
30181504
Lavamanos5UnidadTemporizador Lavatorio 1/2" he.  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.950 $ 79.950
30181504
Lavamanos5UnidadFlexible para agua 1/2" hi/hi.  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
30103313
Molduras no metálicas2UnidadMoldura piso semiredonda 41X10 mm 2 mts.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
30171514
Cierres de puertas1UnidadCierrapuertas 133 blanco, marca Fixser o equivalente.  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
Total Neto $ 320.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.821
TOTAL OC $ 380.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.