Orden de Compra. Nº4690-473-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4690-342-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4690-473-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4690-342-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela por irresponsabilidad e incumplimiento por parte de la empresa.- no cumple con los plazos señalados en oferta adjunta al proceso compra ágil .
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud Comunal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONTABLE del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE
Comuna Maule
Impuesto 29241
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor artika spa
Razón Social artika spa
R.U.T. 76.398.896-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal artika spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadCOMPRA DE KARDEX MADERA 4 CAJONES (VER DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 153.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.900 $ 153.900
Total Neto $ 153.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.241
TOTAL OC $ 183.141


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.050.003-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.