Orden de Compra. Nº299-162-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 299-73-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 299-162-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 299-73-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 288
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 150,las animas , valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 713674,58
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 150,las animas , valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stark
Razón Social STARK SPA
R.U.T. 77.143.742-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca1UnidadPERA INFLABLE, SEGUN FICHA ADJUNTAPERA INFLABLE, SEGUN FICHA ADJUNTA $ 1.042.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.222 $ 1.042.222
55121715
Banderas o accesorios10UnidadBANDERAS GOTA, SEGUN FICHA ADJUNTABANDERAS GOTA, SEGUN FICHA ADJUNTA $ 51.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.850 $ 511.850
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca3UnidadPANEL ARAÑA, SEGUN FICHA ADJUNTAPANEL ARAÑA, SEGUN FICHA ADJUNTA $ 328.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.888 $ 984.888
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca1UnidadARCO META INFLABLE, SEGUN FICHA ADJUNTAARCO META INFLABLE, SEGUN FICHA ADJUNTA $ 1.217.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.222 $ 1.217.222
Total Neto $ 3.756.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 713.675
TOTAL OC $ 4.469.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.