Orden de Compra. Nº2202-1076-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2202-251-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2202-1076-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2202-251-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3759
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Facturación Patricio Chavez 105 Curacautin
Comuna Curacautín
Impuesto 56412,52
Dirección de Envío de la Factura Patricio Chavez 105 Curacautin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXTINTORES REAL E.I.R.L
Razón Social EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L.
R.U.T. 77.734.909-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EXTINTORES REAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores6UnidadMóviles 2 1KG PQS 2 4KG PQS 2 2KG PQS  $ 4.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.738 $ 24.738
46191601
Extintores20UnidadDEPENDENCIAS PATRICIO CHÁVEZ N°105 11 4KG PQS 6 5KG CO2 3 10KG PQS  $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.800 $ 129.800
46191601
Extintores23UnidadDEPENDENCIAS SERRANO S/N 15 4KG PQS 1 10KG PQS 3 5 KG CO2 1 6KG PQS 3 2KG CO2  $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.370 $ 142.370
Total Neto $ 296.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.413
TOTAL OC $ 353.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.