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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-1443-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAF-TALLER MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
210616,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROVINTEC.SPA |
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Razón Social |
PROVINTEC SPA
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R.U.T. |
76.635.558-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROVINTEC.SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161701
| Tuercas de anclaje | 150 | Unidad | TUERCAS | |
$ 521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.150
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$ 78.150
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31161701
| Tuercas de anclaje | 150 | Unidad | GOLILLAS 3/4 | |
$ 135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.250
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$ 20.250
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23153313
| Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria | 10 | Unidad | CUCHILLAS MOTONIVELADORA 500 BRINELL 7X8X3/4" | |
$ 90.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 901.510
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$ 901.510
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31161701
| Tuercas de anclaje | 150 | Unidad | PERNOS 3/4 X 2 1/2 | |
$ 724,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.600
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$ 108.600
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Total Neto
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$ 1.108.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 210.617
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$ 1.319.127
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.