Orden de Compra. Nº893366-45-AG25 "ALIMENTOS Y BEBIDAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 893366-45-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-05 del sistema Manual .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Razón Social XIMENA ANDREA DUHART DUHART
R.U.T. 16.388.334-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados550UnidadJUGOS BOMBILLIN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
50221202
Cereales en barra700UnidadBARRAS DE CEREALES SABORES SURTIDOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES   $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.600 $ 320.600
50101636
Fruta estable sin refrigerar320UnidadCOMPOTAS DE FRUTAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50202310
Agua mineral450UnidadBOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
Total Neto $ 1.250.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.250.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.388.334-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.