Orden de Compra. Nº1621-394-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-6-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1621-394-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-6-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1621-6-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Marchigue
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Unidad de Compra Laureano Cornejo 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1873 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410
Comuna Chépica
Impuesto 603325,24
Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos de analizadores químicos5UnidadAGAR MAC CONKEY 285-200Reactivos e Insumos Equipo Microbiología. $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
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Reactivos de analizadores químicos5UnidadAGAR COLUMBIA (5% SANGRE DE CORDERO) 285-085Reactivos e Insumos Equipo Microbiología. $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
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Reactivos de analizadores químicos8UnidadDetergente CD80 105-000107-00Reactivos e Insumos Equipo Hormonas. $ 57.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.088 $ 463.088
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadImmunoassay Multi Control (L) 105-005943-00Reactivos e Insumos Equipo Hormonas. $ 104.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.231 $ 104.231
41116004
Reactivos de analizadores químicos1KitImmunoassay Multi Control (H)Reactivos e Insumos Equipo Hormonas. $ 130.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.289 $ 130.289
41116004
Reactivos de analizadores químicos2KitPanel NEG COMBO 94 C63927Reactivos e Insumos Equipo Hormonas. $ 258.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.070 $ 517.070
41116004
Reactivos de analizadores químicos1KitTPSA 105-004246-00Reactivos e Insumos Equipo Hormonas. $ 350.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.800 $ 350.800
41116004
Reactivos de analizadores químicos1KitTSH 105-004239-00Reactivos e Insumos Equipo Hormonas. $ 201.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
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Reactivos de analizadores químicos1KitSistema prompt de inoculación. 60 unidades B1026-10DReactivos e Insumos Equipo Hormonas. $ 303.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.930 $ 303.930
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Reactivos de analizadores químicos4KitCreatinina Enzimatica 1:2 x 40 ml R2: 2 x 10 ml CRE0203Reactivos e Insumos Equipo Hormonas. $ 257.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.488 $ 1.031.488
Total Neto $ 3.175.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 603.325
TOTAL OC $ 3.778.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.