|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2940-203-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LIGA DE AJEDREZ EN OSORNO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
|
|
R.U.T. |
69.210.201-0 |
|
Dirección de Facturación |
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO |
|
Comuna |
San Pablo
|
|
Impuesto |
26733 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVITUR |
|
Razón Social |
SERVICIOS TURISTICOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.807.565-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVITUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 35 | Unidad | JUGO INDIVIDUAL 200CC | |
$ 300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.500
|
$ 10.500
|
50221202
| Cereales en barra | 35 | Unidad | BARRA DE CEREAL | |
$ 180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.300
|
$ 6.300
|
50192501
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 35 | Unidad | SANDWICH JAMON/QUESO | |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 35 | Unidad | BARRA DE CHOCOLATE 150GRS TIPO TRENCITO | |
$ 2.340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.900
|
$ 81.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 140.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.733
|
|
$ 167.433
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.