Orden de Compra. Nº2940-203-AG25 "COLACIONES ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LIGA DE AJEDREZ EN OSORNO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LIGA DE AJEDREZ EN OSORNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna San Pablo
Impuesto 26733
Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITUR
Razón Social SERVICIOS TURISTICOS SPA
R.U.T. 77.807.565-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados35UnidadJUGO INDIVIDUAL 200CC  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50221202
Cereales en barra35UnidadBARRA DE CEREAL  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos35UnidadSANDWICH JAMON/QUESO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos35UnidadBARRA DE CHOCOLATE 150GRS TIPO TRENCITO  $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900
Total Neto $ 140.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.733
TOTAL OC $ 167.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.