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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1219241-139-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-176-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
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R.U.T. |
65.108.319-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino San José de Maipo 05109 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
143640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino San José de Maipo 05109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
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Proveedor |
RoelPlant |
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Razón Social |
PLANTINERA V.V. LIMITADA
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R.U.T. |
77.436.423-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RoelPlant |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10151705
| Semillas o almácigos de ruda inglesa | 3000 | Unidad | ADQUISICIÓN DE PLANTINES SEGÚN CANTIDADES QUE SE INDICA EN BANDEJAS DE 100 UNIDADES: 500 UNIDADES DE ROMERO; 500 UNIDADES DE LAVANDA; 500 UNIDADES DE RUDA; 500 UNIDADES DE ARGYRANTHEMUM; 500 UNIDADES DE CINERARIA MARITIMA; 500 UNIDADES DE PEUMO, DEBE OFERTAR POR TODOS CON COTIZACIÓN FORMAL ADJUNTADA AL EFECTO | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.000
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$ 756.000
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Total Neto
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$ 756.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.640
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$ 899.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.