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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1276532-27-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1276532-30-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SEREN |
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Razón Social |
Administración Central
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R.U.T. |
70.892.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Administración Central
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R.U.T. |
70.892.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
23940 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL FONTE SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL FONTE SPA
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R.U.T. |
77.126.356-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL FONTE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122017
| Carpetas colgantes o accesorios | 200 | Unidad | Carpetas Colgantes
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$ 440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.000
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$ 88.000
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44122017
| Carpetas colgantes o accesorios | 200 | Unidad | Visores para carpetas plásticos
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$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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44122016
| Sujeta documentos | 200 | Unidad | Acco clips | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 126.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.940
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$ 149.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.