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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539778-127-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ESCALA (PALMETAS) 539778-135-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.979.480-k |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
22656,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2025 |
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Proveedor |
FERRETERIA VERSAL |
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Razón Social |
FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
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R.U.T. |
77.195.895-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA VERSAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131504
| Bloques de cerámica | 2 | Caja | PALMETA PIEDRA PIZARRA 40X40 NEGRO 0.96M2 | |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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23131503
| Ruedas de esmerilado | 2 | Unidad | GRATA COPA AC OND 3 BAUKER O EQUIVALENTE | |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.614
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$ 33.614
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30131504
| Bloques de cerámica | 2 | Unidad | FRAGUE PISO MURO NEGRO 5 KG | |
$ 13.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.050
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$ 26.050
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30131504
| Bloques de cerámica | 1 | Unidad | ADHESIVO CERAMICA 25 KG CEST O EQUIVALENTE. | |
$ 9.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.160
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$ 9.160
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Total Neto
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$ 119.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.656
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$ 141.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.