Orden de Compra. Nº856-13333-SE25 "RRFF _ Equipamiento_aumento 30%_J. Inf Los Magnolios_Lic 856-21-LQ25_BIP 40016658_SC 59405"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-13333-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra RRFF _ Equipamiento_aumento 30%_J. Inf Los Magnolios_Lic 856-21-LQ25_BIP 40016658_SC 59405
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-21-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6135 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 4099700,3
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MELMAN Spa
Razón Social MELMAN SPA
R.U.T. 96.882.140-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MELMAN Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mobiliario112Unidad no definidaSILLA PREESCOLAR SILLA PREESCOLAR $ 19.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.214.240 $ 2.214.240
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Mobiliario18UnidadCUNA ALTA ITEM 1CUNA ALTA $ 313.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640.840 $ 5.640.840
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Mobiliario18UnidadCUNA BAJA, ITEM 2CUNA BAJA $ 138.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.497.140 $ 2.497.140
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Mobiliario15UnidadSILLA PARA LA HORA DE INGESTA ITEM 3SILLA PARA LA HORA DE INGESTA, $ 45.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.850 $ 683.850
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Mobiliario37UnidadMESA PARVULO, ITEM 4MESA PARVULO $ 44.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.654.270 $ 1.654.270
56101532
Mobiliario30UnidadSILLA SALA CUNA, ITEM 7SILLA SALA CUNA $ 18.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.400 $ 566.400
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Mobiliario3UnidadMESA CASINO, ITEM 12MESA CASINO $ 72.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.060 $ 216.060
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Mobiliario20UnidadCONTENEDOR DE JUGUETES, ITEM 15CONTENEDOR DE JUGUETES $ 187.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.758.400 $ 3.758.400
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Mobiliario7UnidadLIBRERO, ITEM 16LIBRERO $ 170.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.570 $ 1.193.570
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Mobiliario18UnidadSILLA PORTA BACINICA, ITEM 23SILLA PORTA BACINICA $ 29.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.600 $ 534.600
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Mobiliario154UnidadCAMAS APILABLES, ITEM 25CAMAS APILABLES $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.000 $ 2.618.000
Total Neto $ 21.577.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.099.700
TOTAL OC $ 25.677.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.