Orden de Compra. Nº
856-13333-SE25
"
RRFF _ Equipamiento_aumento 30%_J. Inf Los Magnolios_Lic 856-21-LQ25_BIP 40016658_SC 59405
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-13333-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
RRFF _ Equipamiento_aumento 30%_J. Inf Los Magnolios_Lic 856-21-LQ25_BIP 40016658_SC 59405
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
856-21-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6135 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
4099700,3
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MELMAN Spa
Razón Social
MELMAN SPA
R.U.T.
96.882.140-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MELMAN Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101532
Mobiliario
112
Unidad no definida
SILLA PREESCOLAR
SILLA PREESCOLAR
$ 19.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.214.240
$ 2.214.240
56101532
Mobiliario
18
Unidad
CUNA ALTA ITEM 1
CUNA ALTA
$ 313.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640.840
$ 5.640.840
56101532
Mobiliario
18
Unidad
CUNA BAJA, ITEM 2
CUNA BAJA
$ 138.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.497.140
$ 2.497.140
56101532
Mobiliario
15
Unidad
SILLA PARA LA HORA DE INGESTA ITEM 3
SILLA PARA LA HORA DE INGESTA,
$ 45.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 683.850
$ 683.850
56101532
Mobiliario
37
Unidad
MESA PARVULO, ITEM 4
MESA PARVULO
$ 44.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.654.270
$ 1.654.270
56101532
Mobiliario
30
Unidad
SILLA SALA CUNA, ITEM 7
SILLA SALA CUNA
$ 18.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 566.400
$ 566.400
56101532
Mobiliario
3
Unidad
MESA CASINO, ITEM 12
MESA CASINO
$ 72.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.060
$ 216.060
56101532
Mobiliario
20
Unidad
CONTENEDOR DE JUGUETES, ITEM 15
CONTENEDOR DE JUGUETES
$ 187.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.758.400
$ 3.758.400
56101532
Mobiliario
7
Unidad
LIBRERO, ITEM 16
LIBRERO
$ 170.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.193.570
$ 1.193.570
56101532
Mobiliario
18
Unidad
SILLA PORTA BACINICA, ITEM 23
SILLA PORTA BACINICA
$ 29.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 534.600
$ 534.600
56101532
Mobiliario
154
Unidad
CAMAS APILABLES, ITEM 25
CAMAS APILABLES
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.618.000
$ 2.618.000
Total Neto
$ 21.577.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.099.700
TOTAL OC
$ 25.677.070
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.