|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1174300-65-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Finanzas-Adquisición Kit de sellos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ATF 65 Janequeo |
|
Razón Social |
ATF 65 Janequeo
|
|
R.U.T. |
65.196.535-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ATF 65 Janequeo
|
|
R.U.T. |
65.196.535-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Jorge Montt SN, Muelle 360, Base Naval Talcahuano. |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
93670 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Montt SN, Muelle 360, Base Naval Talcahuano. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-08-2024 |
|
|
|
Proveedor |
EMIZAC |
|
Razón Social |
LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ
|
|
R.U.T. |
8.497.785-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMIZAC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31181606
| Juegos de sellos | 1 | Unidad | KIT DE SELLOS PARA MOTOR DE PARTIDA TDI. | KIT DE SELLOS PARA MOTOR DE PARTIDA TDI. |
$ 493.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 493.000
|
$ 493.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 493.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 93.670
|
|
$ 586.670
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.