|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3596-152-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRINEDO DE EXTINTORES compra ágil: 3596-127-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
|
|
R.U.T. |
69.050.300-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
|
|
R.U.T. |
69.050.300-K |
|
Dirección de Facturación |
Calle Fernández Concha N° 251 |
|
Comuna |
Papudo
|
|
Impuesto |
42864 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Fernández Concha N° 251 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PAAM EXTINTORES |
|
Razón Social |
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
|
|
R.U.T. |
7.634.994-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PAAM EXTINTORES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 12 | Unidad | Arriendo 12 Extintores PQS de 6 Kg para EXPO VIVE PAPUDO 2025 a desarrollarse entre el viernes 7 y domingo 16 de febrero del presente año y con la finalidad de contar con los elementos de prevención de incendios necesarios. | |
$ 18.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.600
|
$ 225.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 225.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.864
|
|
$ 268.464
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.