Orden de Compra. Nº2324-347-AG25 "MATERIALES PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES SECTOR CENTRO DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-347-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES SECTOR CENTRO DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 323475
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Macadel
Razón Social COMERCIAL MACADEL SPA
R.U.T. 77.830.871-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Macadel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes15GalónESMALTE SINTENTICO COLOR GRIS PERLA  $ 21.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.400 $ 317.400
31211701
Esmaltes10GalónESMALTE SINTETICO COLOR CAFÉ  $ 21.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.600 $ 211.600
31211701
Esmaltes10GalónESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO  $ 21.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.600 $ 211.600
31211701
Esmaltes10GalónESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO  $ 21.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.600 $ 211.600
31211701
Esmaltes5GalónESMALTE SINTETICO COLOR VERDE  $ 21.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos10GalónANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
86131502
Pintura6GalónPINTURA ALTO TRAFICO BLANCO  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
31211604
Diluyentes para pinturas5BidónDILUYENTE ACRILICO BIDON 5LTS  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
31211604
Diluyentes para pinturas5BidónDILUYENTE POLIURETANO BIDON 5 LTS  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS 3”  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS 4”Brocha 4” cerda natural, Kindor. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 cm. Rodillo chiporro natural, 18 cm. Kindor $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 1.702.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.475
TOTAL OC $ 2.025.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.