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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4047-55-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4047-40-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
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R.U.T. |
69.061.800-1 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
469680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Proveedor |
Comercial Sauber Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL SAUBER LIMITADA
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R.U.T. |
78.788.780-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Sauber Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131605
| Cepillos de limpieza | 4 | Unidad | ABRILLANTADORA C-7 REFORZADA EN B TIPO AMERICANA / BF522 DE 175 RPM Y 17 PULGADAS ANCHO CON ACOPLE AMERICANO. VER MEMORANDUM ADJUNTO. PRECIO DEBE INCLUIR FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DE PROVEEDOR. | |
$ 468.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.872.000
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$ 1.872.000
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Total Neto
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$ 1.872.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 600.000
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IVA 19 %
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$ 469.680
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$ 2.941.680
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.