Orden de Compra. Nº1250357-2-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1250357-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250357-2-TD26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1250357-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1153
Comuna Santiago
Impuesto 4979673,33
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pcable
Razón Social PACIFICO CABLE SPA
R.U.T. 96.722.400-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal pcable
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222631
Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi)1GlobalSERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA WIFI POR UN PERIODO DE 12 MESES  $ 26.208.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208.807 $ 26.208.807
Total Neto $ 26.208.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.979.673
TOTAL OC $ 31.188.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.