|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
948-187-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-120-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
|
|
R.U.T. |
60.901.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
79800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Zeta Impresores E.I.R.L. |
|
Razón Social |
IMPRESORES EDUARDO AURELIO ZAGALS LUCERO EIRL
|
|
R.U.T. |
76.883.080-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Zeta Impresores E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 1 | Unidad | COMPRA INSUMOS RED VISIÓN DEL NORTE DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°339, QUE CONTENGA LO SIGUIENTE:
• 50 LIBROS APUNTES, IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO CARTA, 200 PÁGINAS, ANILLADO, TAPA DURA
| |
$ 420.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
|
$ 499.800
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.