Orden de Compra. Nº4777-2039-AG25 "COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA / 67992"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-2039-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA / 67992
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 111377,43
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HESS Y BUSCHMANN SPA
Razón Social HESS Y BUSCHMANN SPA
R.U.T. 80.461.600-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HESS Y BUSCHMANN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaCOMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA - SEGUN DETALLE ADJUNTO - ENVIAR COTIZACION DETALLADA - COSTO DE ENVIO DE CARGO DEL PROVEEDOR - DETALLE ADJUNTO EN DOCUMENTOCOMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN INDICA PROCESO DE COMPRA $ 401.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.323 $ 401.323
31211604
Diluyentes para pinturas2TinetaPINTURA BLANCO PERFECTO 4gl COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN INDICA PROCESO DE COMPRA $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874
Total Neto $ 586.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.377
TOTAL OC $ 697.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.