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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
692240-21-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LINEA 10 TEMUCO LICITACION PRIVADA 692240-2-CO25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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692240-2-CO25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
935949,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. |
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Razón Social |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
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R.U.T. |
78.061.230-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | Línea 10 Temuco. Salón De Eventos Y coffee break | ARRIENDO DE SALÓN CLIMATIZADO, WIFI, DATA, TELÓN, AUDIO, PIZARRA ACRILICA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LO REQUERIDO EN LAS BASES. ESTACIONAMIENTO Y UBICACIÓN CENTRAL A 2 CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS. |
$ 4.926.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.926.051
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$ 4.926.051
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Total Neto
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$ 4.926.051
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 935.950
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$ 5.862.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.