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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-109-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E19593 SERVICIO DE COFFE BREAK NOCHE DIGNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
catedra 1575 piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
159663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
catedra 1575 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eventos Turísticos Spa |
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Razón Social |
EVENTOS TURÍSTICOS SPA
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R.U.T. |
76.741.156-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eventos Turísticos Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Requerimientos Técnicos
El requerimiento es para dos días, siendo estos contemplados el jueves 26 de marzo y el viernes 27 de marzo de 2026, para un total de 50 personas.
El servicio de coffee break debe incluir montaje en mesas y servicio de atención para ambos días. Se requieren 3 servicios de coffee para los dos días contemplados de según términos de referencia adjunto.
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$ 840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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Total Neto
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$ 840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.664
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$ 1.000.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.