Orden de Compra. Nº711841-109-AG26 "E19593 SERVICIO DE COFFE BREAK NOCHE DIGNA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711841-109-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra E19593 SERVICIO DE COFFE BREAK NOCHE DIGNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1077 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Facturación catedra 1575 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 159663,84
Dirección de Envío de la Factura catedra 1575 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos Turísticos Spa
Razón Social EVENTOS TURÍSTICOS SPA
R.U.T. 76.741.156-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos Turísticos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadRequerimientos Técnicos El requerimiento es para dos días, siendo estos contemplados el jueves 26 de marzo y el viernes 27 de marzo de 2026, para un total de 50 personas. El servicio de coffee break debe incluir montaje en mesas y servicio de atención para ambos días. Se requieren 3 servicios de coffee para los dos días contemplados de según términos de referencia adjunto.   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336
Total Neto $ 840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 1.000.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.211.761-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.