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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
697224-71-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE compra ágil: 697224-93-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FRM CENTRO NORTE |
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Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
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R.U.T. |
61.935.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
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R.U.T. |
61.935.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 Piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
303361,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eventos Turísticos Spa |
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Razón Social |
EVENTOS TURÍSTICOS SPA
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R.U.T. |
76.741.156-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eventos Turísticos Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 30 | Unidad | Servicio de CATERING CORPORATIVO, con personal en terreno, montaje, atención y retiro, de acuerdo con especificaciones técnicas adjuntas. Valor Total Servicio . SE SOLICITA FIRMAR LOS ANEXO 1 Y 4. ADJUDICAR COTIZACION, DOCUMENTOS COMO FACTURA,OC ACEPTADAS O RECOMENDACIONES DE ACTIVIDADES SIMILARES. ESTO SE REALIZARA A MEDIADO DE DICIEMBRE CON FECHA A DEFINIR. | SE DETALLA TODO LO PEDIDO EN LA COTIZACION 697224-91-COT25 |
$ 53.221,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.630
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$ 1.596.630
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Total Neto
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$ 1.596.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 9
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IVA 19 %
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$ 303.361
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$ 1.900.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.