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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3141-476-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGUA GRANEL OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Viña del Mar 345 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Viña del Mar 345 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
238341,2687 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Viña del Mar 345 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz |
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Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A
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R.U.T. |
96.579.800-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1 | Unidad | ADQUISICION DE 1262 M3 DE AGUA PERIODO COMPRENDIDO DE 01/10/2024 Y EL 05/11/2024 | ADQUISICION DE 1262 M3 DE AGUA PERIODO COMPRENDIDO DE 01/10/2024 Y EL 05/11/2024 |
$ 1.254.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.254.428
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$ 1.254.428
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Total Neto
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$ 1.254.428
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.341
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$ 1.492.769
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.