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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1300-162-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios logísticos Jornada Capacitación FNAM -REQ 99 y 220 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1300-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Nacional del Adulto Mayor |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
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R.U.T. |
61.961.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
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R.U.T. |
61.961.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1479986 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Mercure Santiago Centro |
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Razón Social |
ACCOR PDCH SPA
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R.U.T. |
76.502.610-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Mercure Santiago Centro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADA DE CAPACITACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR | SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADA DE CAPACITACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR |
$ 7.789.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.789.400
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$ 7.789.400
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Total Neto
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$ 7.789.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.479.986
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$ 9.269.386
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.