Orden de Compra. Nº1000813-60-AG25 "FI_SERV. DE INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO PARA LA COCINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL CTD desde compra ágil: 1000813-48-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra FI_SERV. DE INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO PARA LA COCINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL CTD desde compra ágil: 1000813-48-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO
Comuna Punta Arenas
Impuesto 75040,5
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Razón Social JUAN ANÍBAL LLAUQUÉN LEVILL
R.U.T. 8.857.157-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadINSTALACION DE VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO CATEDRAL DE 154,5 CMS X 67 CMS DE DOS HOJASINSTALACION DE VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO CATEDRAL DE 154,5 CMS X 67 CMS DE DOS HOJAS $ 394.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.950 $ 394.950
Total Neto $ 394.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.040
TOTAL OC $ 469.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.857.157-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.