Orden de Compra. Nº1312459-308-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1312459-203-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1312459-308-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1312459-203-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE
R.U.T. 65.039.239-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE
R.U.T. 65.039.239-6
Dirección de Facturación Esmeralda 580
Comuna Iquique
Impuesto 120840
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLIGRAFIC SPORT
Razón Social PUBLIGRAFIC SPORT SPA
R.U.T. 77.902.622-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLIGRAFIC SPORT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1000Unidadbolsas de té  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1000Unidadmini queques o Brownies individuales envasados  $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000Unidadvasos de plumavit desechables 10oz  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50201706
Café1000Unidadsachet de café  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
52151704
Cucharas domésticas1000Unidadcucharas plásticas medianas para los vasos  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidadendulzantes en gotas de 270 ml.endulzantes en gotas de 270 ml. $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
Total Neto $ 636.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.840
TOTAL OC $ 756.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.982.565-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.148.135-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.992.427-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.265.744-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.530.807-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.600.914-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.896.936-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.902.622-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.