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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3791-1403-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3791-1264-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
45105,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIO INTEGRAL MECANICO |
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Razón Social |
COMERCIAL JUAN ANTONIO COLOMA PULGAR EIRL
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R.U.T. |
76.564.746-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIO INTEGRAL MECANICO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161527
| Kits de reparación de filtros | 1 | Unidad | LA NECESIDAD DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA JAC PPU SHFG-37 CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA EN LA CIUDAD DE COYHAIQUE. SE ADJUNTA ANEXO. | |
$ 237.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.395
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$ 237.395
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Total Neto
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$ 237.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.105
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$ 282.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.