Orden de Compra. Nº3879-3228-AG25 "OP7354(0469) MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-550-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-3228-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra OP7354(0469) MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-550-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 52276,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCBEL
Razón Social LUCBEL SPA
R.U.T. 77.879.927-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCBEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego2UnidadTIRA CAÑERIA DE 1/2" DE COBRE PARA GAS  $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.980 $ 77.980
21101510
Cañerías o tuberías de riego15UnidadABRAZADERA DE COBRE DE 1/2 CON TORNILLO Y TARUGO  $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.850 $ 65.850
21101510
Cañerías o tuberías de riego1UnidadGALON ESMALTE EXPOXI MIURA A+B AMARILLO PARA INST DE GAS  $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
21101510
Cañerías o tuberías de riego2UnidadBROCHA DE 2"  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
21101510
Cañerías o tuberías de riego4UnidadCOPLAS DE COBRE DE 1/2"  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
21101510
Cañerías o tuberías de riego8UnidadCODO DE COBRE DE 1/2"  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
21101510
Cañerías o tuberías de riego3UnidadBARRA SOLDADURA PARA SOLDAR EN PLATA  $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470
21101510
Cañerías o tuberías de riego1UnidadDISOLVENTE PARA SOLDADURA  $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
Total Neto $ 275.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.277
TOTAL OC $ 327.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.