Orden de Compra. Nº1409550-14-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1409550-21-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409550-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1409550-21-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.265.980-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.265.980-5
Dirección de Facturación JORGE WASHINGTON # 2613
Comuna Antofagasta
Impuesto 177003,43
Dirección de Envío de la Factura JORGE WASHINGTON # 2613
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Paranal
Razón Social COMERCIAL PARANAL SPA
R.U.T. 77.337.636-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Paranal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5Cartucho2 toner GPR-53 CYAN 1 toner GPR-53 MAGENTA 1 toner GPR-53 BLACK 1 toner GPR-53 YELLOW   $ 130.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.345 $ 651.345
44103103
Tóner2Cartucho1 TANQUE PF1-107 CYAN 1 TANQUE PF1-107 NEGRO   $ 108.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.480 $ 217.480
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3RolloPAPEL BOND PARA PLOTER DE 0.914X 50 MTS PACIFIC COLOR 80 (REFERENTE )  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.772 $ 62.772
Total Neto $ 931.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.003
TOTAL OC $ 1.108.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.