Orden de Compra. Nº711-459-AG25 "Adquisición de toner e insumos para impresoras de zona central, AG: 711-324-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-459-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de toner e insumos para impresoras de zona central, AG: 711-324-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1539
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 901841,84
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTOCONTRAPARTE TÉCNICA Alejandro Bravo/ Omar Del Real EMAIL CT abravo@MTT.GOB.CL / odelreal@MTT.GOB.CL/ FONO CONTACTO 22421 3030 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8UnidadTONER BROTHER TN-316 NEGRO  $ 73.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.176 $ 588.176
44103103
Tóner18UnidadTONER BROTHER TN-411 NEGRO  $ 52.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.976 $ 950.976
44103103
Tóner18UnidadTONER BROTHER TN-411 CYAN  $ 60.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.416 $ 1.087.416
44103103
Tóner18UnidadTONER BROTHER TN-411 MAGENTA  $ 58.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059.984 $ 1.059.984
44103103
Tóner18UnidadTONER BROTHER TN-411 YELLOW  $ 58.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059.984 $ 1.059.984
Total Neto $ 4.746.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 901.842
TOTAL OC $ 5.648.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.